УСН, операции по реализации гостиничных услуг с НДС 0% не попадают в книгу продаж в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Подписчик Бухэксперт на странице Декларация по НДС на УСН за 1 квартал 2025 в 1С. Как заполнить первый отчет с первого раза

Ответственный за ответ: Медянкина Галина (★9.95/10)

Добрый день. Можно подробнее рассказать про вычет НДС, если применяется льгота по НДС 0% (гостиничные услуги)? Почему-то не попадают в книгу продаж розничные продажи. Этих операций мало, но они есть. Доход от таких операций отражаем в учете через документ «Поступление на р/сч» без закрывающих документов. Операций с наличными у нас нет.

Метки вопроса: —
Все комментарии (12)
  1. Здравствуйте!

    Проверьте, что у вас установлен флажок в поле Ведётся раздельный учёт входящего НДС по способам учёта в разделе Налоги и отчеты — НДС.

    Убедитесь, что аналогичная настройка выполнена в разделе Администрирование — Параметры учета — Настройка плана счетов — Учет сумм НДС по приобретенным ценностям.

    Далее, сверьтесь с алгоритмом отражения операций в материале:

    Оказание гостиничных услуг физическим лицам с НДС 0% в 1С

    Если не найдёте расхождений, прикрепите, пожалуйста, скрины последовательности операций.

    Как указать ставку НДС на УСН с 2025 года в 1С

  2. Всё верно понимаете, если остались вопросы по теме, давайте разберём.
    Входящий налог можно принять к вычету при подтверждении НДС 0%.
    Если у вас большая часть реализации со ставкой НДС 0%, и за отчетный период получился НДС к возмещению, можно воспользоваться заявительным порядком возмещения НДС — возместить НДС по заявлению до завершения камеральной проверки.

  3. Реестр вы не заполняете, 0% НДС подтверждаете документом «Подтверждение нулевой ставки НДС», который находится в помощнике расчёта НДС.
    Когда все Отчеты о розничных продажах за квартал оформлены и условия применения нулевой ставки выполнены (подтверждающие документы подготовлены), на последний день отчетного периода сформируется документ Подтверждение нулевой ставки НДС.

    В Разделе 4 декларации по НДС Код операции у вас один из этих:
    — 1011456 Реализация услуг по предоставлению мест для временного проживания в гостиницах и иных средствах размещения, которые являются объектами туристской индустрии, введенными в эксплуатацию (в том числе после реконструкции) после 1 января 2022 года и включенными в реестр объектов туристской индустрии;
    — 1011457 Реализация услуг по предоставлению мест для временного проживания в гостиницах и иных средствах размещения, которые не являются объектами туристской индустрии, введенными в эксплуатацию (в том числе после реконструкции) после 1 января 2022 года и включенными в реестр объектов туристской индустрии.

    Подробности в материале:
    Оказание гостиничных услуг физическим лицам с НДС 0% в 1С

  4. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.